При открытии бизнеса в Таиланде, ваша работа не заканчивается на регистрации компании. Существует бухгалтерский процесс, в котором необходимо предоставлять финансовую информацию и уплачивать налоги в государственные органы.
Игнорирование этого может привести к штрафам или тюремному заключению.
В этой статье мы проведем вас через график бухгалтерской отчетности, который необходимо соблюдать владельцу бизнеса.
Сначала
Вы можете самостоятельно подавать ваши финансовые отчеты, включая налоги, за исключением финансовой отчетности. Но для этого нужно знать продвинутые бухгалтерские и налоговые нормы в Таиланде.
Иначе воспользуйтесь услугами бухгалтерской компании.
Данная статья перечисляет только общий график подачи налоговой отчетности. В зависимости от вашего бизнеса вам могут понадобиться дополнительные налоги, не упомянутые в этой статье. Следует проконсультироваться с вашим бухгалтером.
Раз в месяц: НДС и социальное обеспечение
До 15-го числа каждого месяцавы должны подать налог на добавленную стоимость в Налоговое управление и заплатить социальное обеспечение за всех ваших сотрудников.
Подача налога на добавленную стоимость обязательна для компаний, имеющих лицензию на НДС. Если ваша компания имеет годовой доход менее 1,8 миллиона бат, вам не нужно регистрироваться для НДС или подавать этот налог.
С другой стороны, если ваша компания имеет годовой доход более 1,8 миллиона бат, вы обязаны зарегистрироваться для НДС и начать его подавать.
Вы должны подавать налог на добавленную стоимость, независимо от того, есть у вас налогооблагаемый доход и расходы в этом месяце или нет. Вы можете сделать это онлайн через систему Tax Single Sign On.
Существует множество налоговых форм, которые вам нужно подать:
- PP30 при оплате за товары и/или услуги в Таиланде;
- PP36 при оплате за товары и/или услуги иностранным поставщикам.
- PND3/53 для удержания налога
Самый удобный способ уплаты налога на добавленную стоимость — это онлайн-банкинг. В противном случае вы можете также произвести оплату в банках или в Налоговом управлении в вашем районе.
Если у вас есть хотя бы один сотрудник в штате, даже если это вы сами, вам нужно платить социальное обеспечение за этого человека. Это 1,500 бат на одного сотрудника, получающего зарплату не менее 15,000 бат.
Ваша компания платит 750 бат, а еще 750 бат вычитаются из зарплаты сотрудника.
Для оплаты социального обеспечения вам нужно заполнить форму социального обеспечения под названием SPS01 (สปส 1) и оплатить в офисе социального обеспечения в вашем районе или в любом банке Krung Thai или Krung Sri.
Март: налоги на доходы физических лиц
С января по март необходимо подавать налоги на доходы физических лиц за вас и ваших сотрудников.
Вы должны подготовить налоговые сертификаты о удержании налогов под названием “50 Tawi” для всех ваших сотрудников.
В нем должна быть указана чистая сумма зарплат ваших сотрудников за предыдущий год, чистая сумма их налогов и социального обеспечения, которые вы оплачиваете за них.
Ваш сотрудник использует эту форму для подачи своих собственных налогов на доходы физических лиц (PND90) на веб-сайте Налогового управления.
Если ваше имя в платежной ведомости, вы должны подать его также.
Май: налоги на доходы корпораций
После подачи налогов на доходы физических лиц за ваших сотрудников, вы должны подготовить документы для уплаты налогов на доходы корпорации за вашу компанию.
Это нужно делать с января по май каждого года.
Для этого необходимо подготовить финансовую отчетность, обобщающую всю информацию о вашей компании за предыдущий год, аудированной лицензированным бухгалтером. Финансовая отчетность должна быть проверена лицензированным аудитором.
После аудита, вы должны подписать каждую страницу финансовой отчетности и подать ее в Налоговое управление вместе с налоговой формой PND50.
Вы также должны подать аудированную финансовую отчетность в Департамент развития бизнеса.
Если Совет по инвестициям Таиланда поддерживает вашу компанию, вы также должны подать отчетность туда.
Июль: Совет по инвестициям
Если вы управляете компанией, продвигаемой BOI, вам также нужно подать финансовую информацию в Совет по инвестициям Таиланда, используя форму TS310.
Вы можете подать форму TS310 онлайн через систему обслуживания BOI.
В дополнение к TS310, вы обязаны подавать финансовую информацию в Совет по инвестициям Таиланда через шесть месяцев, один год и два года после получения продвижения от BOI.
Август: налоги на доходы корпораций снова
С июля по август – это еще один период для подачи налогов на доходы корпорации (PND51). Он охватывает первые шесть месяцев текущего года.
Но на этот раз вам не нужно готовить финансовую отчетность.